Liquidação empenhos
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Total:
R$ 3.420,72
Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
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MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / GESTAO DO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA SESSAO NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, DESTE MUNICIPIO. | R$ 600,00 | Julho/2025 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / GESTAO DO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES | Obrigações Patronais | 15/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM INSS-PARTE RAT DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A JUNHO DE 2025. | R$ 620,72 | Julho/2025 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / GESTAO DO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES | Diárias - Civil | 10/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR-PRESIDENTE, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL EM ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2025. | R$ 700,00 | Julho/2025 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / GESTAO DO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES | 09/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSMISSAO DE SESSOES VIA REDES SOCIAIS DA CAMARA DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES NO EXERCICIO DE 2025. | R$ 1.500,00 | Julho/2025 | Ver detalhe |